
老师,请教一个问题,现在年底对账发现19年5月份增值税申报数据有误,是不是需要去税务大厅更正报表,更正后进项如果有进项留抵,还需要交滞纳金吗
2020-01-13
嗯 是的 需要去更正申报表的。 如果你造成少缴纳的增值税 是可以抵减的
2020-01-13嗯 是的 需要去更正申报表的。 如果你造成少缴纳的增值税 是可以抵减的
2020-01-13
追问:老师,需要交滞纳金吗
2020-01-13追问:进项大于销项,进项税多算了,更正后还是进项大于销项,都没有交税,还需要交滞纳金不
2020-01-13回答:'你好 你更正后有少缴纳的税费的话会承担滞纳金的。 按你少缴纳的金额*万分之五*天数计算的。 这样的话 你实际也是进项大于销项 就不存在滞纳金的; 你本来也不缴纳税费 只是数据错误了
2020-01-13追问:老师,那如果改了5月份的,之后月份的数据系统是不是自动变更?
2020-01-13回答:'你好 那你到时看系统 一般是自动的 因为涉及上期留抵的金额
2020-01-13